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請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?

84784965| 提問時(shí)間:04/28 18:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你是增加了收入嗎?
04/28 18:55
84784965
04/28 19:01
您好老師,具體是覺得增值稅稅負(fù)率低了,讓補(bǔ)交一部分稅,改在上月已申報(bào)增值稅報(bào)表里, 具體怎么改比較好?
宋生老師
04/28 19:04
你好!這樣,你不如直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 就不用改收入,這樣所得稅上的收入不會(huì)增加。增值稅又能達(dá)到稅務(wù)局的要求
84784965
04/28 19:06
請問增加收入,增值稅報(bào)表怎么填寫?是填在未開票收入嗎?
宋生老師
04/28 19:08
你好!是的。當(dāng)不開票收入
84784965
04/28 19:09
我們實(shí)際也沒有未開票收入啊
宋生老師
04/28 19:11
你好!如果你都不想的話,就跟稅務(wù)局解釋吧??此趺凑f。
84784965
04/28 19:13
您好,我們沒有未開票收入,如填未開票收入,是需要虛填一部分收入嗎?那賬上收入數(shù)就和申報(bào)表對不上了
宋生老師
04/28 19:14
你好!是的。所以要更正申報(bào)表 你如果都是實(shí)際的,又不想補(bǔ)稅,也不怕被查,你就直接跟管理員說。 如果你擔(dān)心,就報(bào)不含稅收入,或者做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
04/28 19:24
如填在未開票收入,那這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么做賬呢?
84784965
04/28 19:26
老師,麻煩您說一下做未開票收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分別怎么做到賬里呢?謝謝
宋生老師
04/28 20:26
你好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你可以做比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-0應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
04/28 20:44
好的,謝謝您
宋生老師
04/28 22:13
你好!不用客氣的了
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