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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付賬款了,今年1月進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,銷貨方把這張發(fā)票紅沖了,我這邊該怎么做賬?
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速問速答你好,重新開具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄
負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
藍(lán)字
借:管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
2024 04/29 09:44
84784963
2024 04/29 09:49
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?涉及跨年了
高輝老師
2024 04/29 09:56
這部分管理費(fèi)用的影響重大吧,當(dāng)時(shí)是沒有暫估嗎
高輝老師
2024 04/29 10:12
對(duì)報(bào)表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整
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