問(wèn)題已解決

老師,節(jié)日好!我收到稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開(kāi)始是收到稅控盤(pán)發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過(guò)因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:05/01 06:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
05/01 06:40
84785022
05/01 06:47
老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
郭老師
05/01 06:51
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 需要補(bǔ)稅的
84785022
05/01 06:54
管理費(fèi)用必須在借方嗎,貸方負(fù)數(shù)不可以嗎
郭老師
05/01 06:59
軟件做賬借方 手工的可以在貸方 要不科目余額表和利潤(rùn)表不一樣
84785022
05/01 07:02
好的,謝謝
郭老師
05/01 07:04
不用客氣 勞動(dòng)節(jié)快樂(lè)
84785022
05/01 07:08
謝謝老師,同樣的祝福送給你
郭老師
05/01 07:14
非常感謝 節(jié)日快樂(lè)
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