問題已解決
上月進項稅額有留抵金額,本月全部抵扣沒了,會計分錄怎樣做?
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速問速答同學(xué),你好
你是想問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
05/03 19:48
84784964
05/03 19:51
是的老師,這月銷項-進項=正數(shù) 上月有進項留抵,在借方,現(xiàn)在該怎樣做?
小菲老師
05/03 19:54
(1)結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
(3)根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
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