問題已解決

老師,籌建期間的業(yè)務(wù)招待費怎么填,按60%計被提示要按銷售收入的60%

84785020| 提問時間:05/06 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你現(xiàn)在是營業(yè)期還是籌建期?2023年?
05/06 10:31
84785020
05/06 10:32
現(xiàn)在在籌建期間
郭老師
05/06 10:33
那就全部調(diào)到你營業(yè)期之后,再按招待費的60%抵扣。
84785020
05/06 10:39
意思是籌建期的招待費暫時不調(diào)嘛,后面營業(yè)期了一起抵扣嗎。那有點不公平哦,要是當(dāng)年的營業(yè)收入不多,就不能按籌建期直接的60%金額扣了
郭老師
05/06 10:39
籌建期不允許虧損,這個需要全部納稅。調(diào)增營業(yè)期了之后再正常抵扣。
84785020
05/06 10:40
沒太懂是什么意思,老師。
郭老師
05/06 10:41
不見期不允許虧損,這個理解嗎?這個是政策規(guī)定,所得稅稅法的規(guī)定。
郭老師
05/06 10:41
籌建期不允許虧損,需要我給你發(fā)這個規(guī)定嗎?還是我告訴你一聲,你自己記姿就行。
84785020
05/06 10:43
不是我不理解這個規(guī)定,是我有些懵圈。不允許虧損,那我們籌建期的費用是計的管理費用-開辦費,結(jié)轉(zhuǎn)利潤同樣的是負(fù)數(shù),這就顯示了虧損了啊
郭老師
05/06 10:43
你好,稅法上不允許虧損,我又沒說你賬務(wù)處理有問題。
郭老師
05/06 10:44
那么需要你納稅調(diào)增不就是稅法的規(guī)定嗎?
84785020
05/06 11:26
好的,我明白了老師。這就是所謂的稅會差異嘛,現(xiàn)在公司沒有在營業(yè)期,我會計上處理的利潤為負(fù)沒問題,只是在匯算時利潤負(fù)數(shù)得調(diào)到0.比如今年我們籌建期結(jié)束進(jìn)入營業(yè)期,我在明年做今年的匯算時,就按相關(guān)規(guī)定把開辦費可以扣的調(diào)回來就是嘛,可以選擇一次性調(diào)回,也可以分期調(diào)回。是這樣理解嘛,老師
郭老師
05/06 11:28
你好,你這里營業(yè)期只能一次抵扣,因為你做的是管理費用開辦費。
84785020
05/06 11:30
嗯,做的開辦費。因為公司選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以沒有做長期待攤費。那到營業(yè)期的時候選擇一次性抵就是了,不能抵那些(比如沒得發(fā)票的費用)不調(diào)回就是了嘛
郭老師
05/06 11:33
是的對的,是這個意思的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~