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實(shí)務(wù)
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老師,出口退稅去年7月份的報(bào)關(guān)單和今年的一塊,這個(gè)月退稅,需要怎么操作呢
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2024 05/06 19:04
何萍香老師
2024 05/06 19:14
企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào),超過出口退(免)稅申報(bào)期限的,不是不能退稅,而是“有條件申報(bào)退稅”——電子稅務(wù)局會提示企業(yè)錄入《出口貨物收匯情況表》,遞交收匯材料等相關(guān)單據(jù)。本文下方內(nèi)容會詳細(xì)為您講解《出口收匯情況表》的錄入說明。
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)上年度報(bào)關(guān)出口的業(yè)務(wù)時(shí),如果同時(shí)有當(dāng)年出口報(bào)關(guān)單需要申報(bào)退稅,則需要使用不同的申報(bào)年月分別申報(bào)。
例如:
某外貿(mào)企業(yè),申報(bào)的報(bào)關(guān)單出口日期既有2023年的,也有2024年的,需要將報(bào)關(guān)單按照出口年度進(jìn)行清分。2023年出口的報(bào)關(guān)單,使用202312申報(bào)年月申報(bào),2024年出口的報(bào)關(guān)單使用當(dāng)前年月進(jìn)行申報(bào)。
何萍香老師
2024 05/06 19:22
正常來說,幾個(gè)月的放一起申報(bào)是沒問題的。但是,去年的報(bào)關(guān)單先看一下是否 已經(jīng)過了稅局要求的最晚申報(bào)期了
不是這月底 就是上月底
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