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老師,我去年把財(cái)務(wù)軟件做到了管理費(fèi)用,現(xiàn)在想把財(cái)務(wù)軟件調(diào)整到無形資產(chǎn)。去年的憑證是 借:管理費(fèi)用 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問今年怎么調(diào)到無形資產(chǎn)去

84784949| 提問時(shí)間:2024 05/08 13:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,借 無形資產(chǎn)? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)
2024 05/08 13:57
84784949
2024 05/08 13:59
我可以直接沖銷原來憑證再做正確的憑證嗎?
小鎖老師
2024 05/08 14:00
跨年了這個(gè)是最好不要的
84784949
2024 05/08 14:02
如果我這樣做,那無形資產(chǎn)攤銷怎么做?那個(gè)增值稅怎么處理?如果做到以前年度損益是不是會(huì)影響損益表
小鎖老師
2024 05/08 14:03
對(duì),是影響損益表,增值稅正??劬涂梢?,增值稅允許抵扣,無形資產(chǎn)攤銷,就是先轉(zhuǎn)到原值,在做抵扣,這個(gè)的
84784949
2024 05/08 14:07
我們的財(cái)務(wù)軟件是永久有效每年出服務(wù)費(fèi),我可以1月份開始攤銷嗎,攤銷多少年?
小鎖老師
2024 05/08 14:08
這個(gè)的話,是可以1月份開始的,三年攤銷
84784949
2024 05/08 18:52
那我有一次去年的分錄是這樣做的, 借:應(yīng)付100 貸:應(yīng)付100,借貸科目是一樣的,總是過度一下,其實(shí)是少了1個(gè)0,應(yīng)付借貸都是1000的,我現(xiàn)在怎么調(diào)?
小鎖老師
2024 05/08 21:12
那你現(xiàn)在不是余額不影響嗎
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