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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%,計(jì)入其他收益,請問此項(xiàng)收入需要繳納增值稅嗎?

84785044| 提問時(shí)間:05/10 13:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不用,實(shí)際抵時(shí)才有分錄 值稅加計(jì)抵減政策的會(huì)計(jì)核算 ①不影響進(jìn)項(xiàng)稅額。 ②在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(按實(shí)際納稅金額) 其他收益(按加計(jì)抵減的金額)
05/10 13:07
84785044
05/10 13:08
個(gè)稅返回的金額需要繳納增值稅嗎?
廖君老師
05/10 13:09
您好,是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)吧
84785044
05/10 13:10
是的 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還
廖君老師
05/10 13:11
哦哦,要交的, 1.個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若不支付給申報(bào)人員: 借:銀行存款 貸:其他收益? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 2.個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若支付給申報(bào)人員,收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 支付給申報(bào)人員時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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