問(wèn)題已解決

老師,去年六月的增值稅申報(bào)表還可以更正嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:05/11 14:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 可以的,去稅務(wù)局更正就可以了
05/11 14:23
84784978
05/11 14:24
他讓我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上面更正,但是已經(jīng)扣稅了呀,去年扣了那個(gè)增值稅,如果我把進(jìn)項(xiàng)弄進(jìn)去的話,還要退稅哦
劉艷紅老師
05/11 14:24
我們這邊是要去窗口更正,網(wǎng)上不能操作
84784978
05/11 14:26
哦,他是東莞的公司,那個(gè)稅局管理員今天跟我打電話叫我在網(wǎng)上一層一層的更正
劉艷紅老師
05/11 14:32
是的,和這個(gè)相關(guān)的都要更正的,那你就在網(wǎng)上更正就可以了
84784978
05/11 15:19
哦,他讓我退稅,那現(xiàn)在匯算清繳又有利潤(rùn),我要先退稅嗎?
劉艷紅老師
05/11 16:26
匯算清繳是因?yàn)槭裁赐硕惲?/div>
84784978
05/11 16:40
不是匯算退稅,是去年的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒(méi)有退到稅
劉艷紅老師
05/11 16:53
這個(gè)留抵抵扣就可以了
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