問題已解決

從代賬公司接回來的帳(只有21年3月以來的帳,之前的是另外一家代賬公司做,已無法取得數(shù)據(jù)),其中固定資產(chǎn)顯示是21年3月的期初余額有1400多,然后就一直沒有計(jì)提折舊了。 請問這個(gè)要怎么處理呢?

84784950| 提問時(shí)間:2024 05/13 13:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,要更正21年所得稅匯繳申報(bào)表,補(bǔ)提折舊的。代賬還是專業(yè)的,做的賬怎么這么差
2024 05/13 14:00
84784950
2024 05/13 14:02
不更正所得稅匯算清繳,有其他方法嗎?這幾年都是虧損的
廖君老師
2024 05/13 14:05
您好,其他還好調(diào)整,這個(gè)固定資產(chǎn)有A105080表,系統(tǒng)都能自已測算到異常, 我們金額才1400多,要不24年您繼續(xù)折舊,看申報(bào)24年匯繳有沒有異常
84784950
2024 05/13 14:06
按照還剩多少時(shí)間來計(jì)提折舊呢?
84784950
2024 05/13 14:07
或是可以一次性把折舊額計(jì)入管理費(fèi)用-其他么?
廖君老師
2024 05/13 14:09
您好,可以的,這個(gè)金額才1000多,也不要在賬里體現(xiàn)為固定交資產(chǎn)了
84784950
2024 05/13 14:21
或者可以直接做固定資產(chǎn)清理掉嗎?
廖君老師
2024 05/13 14:22
您好,清理是損失呀,不如慢慢折舊呢,
84784950
2024 05/13 14:25
如果一次性把折舊額計(jì)入管理費(fèi)用-其他,具體怎么做賬務(wù)處理呢?
廖君老師
2024 05/13 14:28
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) (不要寫其他,匯繳都不好申報(bào))? 貸:固定資產(chǎn) 當(dāng)以前的賬做錯(cuò)了
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