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23年11月月份稅局說一個供應商異常,需要我們進項轉出23元,申報做了轉出,但是沒做帳,現在應該怎么做呢

84784961| 提問時間:2024 05/13 16:55
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你賬需要進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進)
2024 05/13 16:59
84784961
2024 05/13 17:01
23年11月增值稅申報已經轉出了,會計沒做相關憑證,現在補在幾月份呢
小黃老師
2024 05/13 17:06
你好同學,你就補再這個月就行了,你最后 再檢查一下,最終的余額都是對的嗎
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