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一般納稅人銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784992| 提問時(shí)間:05/14 16:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
確認(rèn)收入的時(shí)候, 借:應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 購買材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候,取得增值稅專用發(fā)票, 借:原材料 或(XX費(fèi)用) ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款
05/14 16:13
84784992
05/14 16:16
麻煩老師,幫我解到次月交稅時(shí)
家權(quán)老師
05/14 16:20
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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