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老師,折舊費怎么做分錄,到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784975| 提問時間:05/16 16:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借管理費用折舊 貸累計折舊
05/16 16:11
84784975
05/16 16:14
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:管理費用-折舊費
84784975
05/16 16:14
需要做這筆嗎
東老師
05/16 16:15
你這么做的話也是可以的。
84784975
05/16 16:16
就是先做一筆這個 借管理費用折舊 貸累計折舊 然后再做一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:管理費用-折舊費
84784975
05/16 16:17
是這樣嗎
東老師
05/16 16:18
就按照上面這么這么做就可以了。
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