問題已解決

你好,上月已經(jīng)確認未開票收入了,借:應(yīng)收-未開103,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷3 5月實際開發(fā)票:借:應(yīng)收-已開 103 貸:應(yīng)收-未開103 同時:借:應(yīng)收-未開-103 貸:主營業(yè)務(wù)收入-100 負數(shù) 應(yīng)交稅費-銷 -3 這樣處理對嗎

84784953| 提問時間:05/17 09:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.上月確認未開票收入時:借:應(yīng)收賬款-未開票 103貸:主營業(yè)務(wù)收入 100應(yīng)交稅費-銷項稅額 3 這個分錄是正確的,反映了未開票收入的確認和相應(yīng)的稅費。 1.5月實際開發(fā)票時,您的第一個分錄是:借:應(yīng)收賬款-已開票 103貸:應(yīng)收賬款-未開票 103 這個分錄也是正確的,表示將收入從“未開票”狀態(tài)轉(zhuǎn)移到“已開票”狀態(tài)。 1.但是,接下來的兩個分錄存在問題:借:應(yīng)收賬款-未開票 -103貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 (負數(shù))應(yīng)交稅費-銷項稅額 -3 (負數(shù)) 這個分錄不正確,因為它試圖通過沖減之前的收入和稅費來“取消”未開票收入的確認。然而,在實際操作中,您不應(yīng)該直接沖減之前的收入和稅費,因為這會破壞之前的會計記錄。 相反,當您開具發(fā)票時,您不需要再次記錄收入和稅費,因為這些已經(jīng)在上月確認了。但是,如果您確實需要調(diào)整(比如因為發(fā)票金額有誤),您應(yīng)該通過更正憑證或調(diào)整憑證來進行。 在大多數(shù)情況下,當您開具發(fā)票時,不需要額外的會計分錄來記錄收入和稅費,因為這些已經(jīng)在之前確認了。您只需要更新應(yīng)收賬款的狀態(tài)即可。 如果您需要記錄發(fā)票的開具(例如,為了內(nèi)部管理或?qū)徲嬆康模梢蕴砑右粋€備查賬或注釋來說明發(fā)票已經(jīng)開具,但不需要額外的會計分錄。
05/17 09:11
84784953
05/17 09:19
明白了,謝謝老師
樸老師
05/17 09:19
滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~