問題已解決

老師你好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人,比如我這個月產(chǎn)生了9000元的銷項稅,取得了一張10000元的進(jìn)項稅的發(fā)票,做這張進(jìn)項票的時候可以做進(jìn)項稅9000 待抵扣進(jìn)項稅1000還是正常做,進(jìn)項稅10000元呀?

84785001| 提問時間:05/18 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你認(rèn)證了就正常進(jìn)項10000
05/18 09:25
84785001
05/18 09:31
老師那我跨年跨月都可以直接做進(jìn)項稅就可以唄,等我開銷項的時候做? ? ?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅就可以唄
宋生老師
05/18 09:45
你好!是的,就是這樣了
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