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這樣填匯算清繳不對嗎

84785017| 提問時(shí)間:05/18 10:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 管理費(fèi)用應(yīng)該是130 營業(yè)利潤 利潤總額是-130
05/18 10:02
84785017
05/18 10:05
好的,針對我這么一點(diǎn)業(yè)務(wù),我還有那里需要填嗎?
bamboo老師
05/18 10:15
匯算清繳就填這幾個(gè)數(shù)據(jù)就好了
84785017
05/18 10:16
200填那里?其他應(yīng)付款?
bamboo老師
05/18 10:18
200要填資產(chǎn)負(fù)債表 您沒有編制財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
84785017
05/18 10:23
有資產(chǎn)負(fù)債表啊,我只是不懂怎么填匯算清繳
bamboo老師
05/18 10:26
200匯算清繳的時(shí)候不需要填申報(bào)表啊 只要填資產(chǎn)負(fù)債表就好了
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