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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師固定資產(chǎn)設(shè)備去年一次性抵扣了今年折舊怎么做賬呢?報(bào)企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們賬上還是直線法折舊的
第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫:
帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列)
稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值)
同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫
第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫:
帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列)
稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
2024 05/18 16:56
84784965
2024 05/18 16:59
老師咱能說(shuō)的白話一點(diǎn)嗎
廖君老師
2024 05/18 17:01
您好,好的
500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理:
財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊
稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填
列一次性扣除
注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。
84784965
2024 05/18 17:20
老師那意思是不是我今年做賬和報(bào)稅按照正常計(jì)提入成本,明年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增固定資產(chǎn)抵扣是嗎?
廖君老師
2024 05/18 17:21
您好,是的,就是這么操作的哦
84784965
2024 05/18 17:26
我是在2023年四季度稅務(wù)一次性抵扣,今年匯算清繳的時(shí)候也是按照四季度的那個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)的稅,我現(xiàn)在報(bào)2024年的稅和做賬的時(shí)候按照正常折舊入成本報(bào)稅,不需要做別的嗎?那我在2024年的匯算清繳的時(shí)候是不是需要調(diào)增抵扣金額?
廖君老師
2024 05/18 17:29
您好,不需要的,賬上直線法折舊
是的,24年調(diào)增
第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫:
帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列)
稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
84784965
2024 05/18 17:32
老師我現(xiàn)在腦子有點(diǎn)繞,就是我去年一次性抵扣了,我今年又正常入賬,又抵扣了一遍,那我明年匯算的時(shí)候怎么做呢
廖君老師
2024 05/18 17:38
您好,去年您在賬上一次性扣了嗎
84784965
2024 05/18 17:41
老師賬上沒有,按月折舊的,報(bào)稅的時(shí)候直接全部抵扣了
廖君老師
2024 05/18 17:43
哦哦,那是對(duì)的,去年一次性抵扣這是稅法,跟會(huì)計(jì)賬務(wù)無(wú)關(guān),24年匯繳我們要調(diào)增的
84784965
2024 05/18 17:47
老師調(diào)增怎么做呢具體
廖君老師
2024 05/18 17:50
第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫:
帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列)
稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
84784965
2024 05/18 18:49
老師后面那個(gè)還是沒太懂如果說(shuō)10塊我2023年一次性抵扣企業(yè)所得稅,最后利潤(rùn)是-5,2024年賬面折舊4塊,怎么填
廖君老師
2024 05/18 18:51
您好,24年賬面還是折舊4,我在下面劃線了
第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫:
帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 10? 、4 、 4+23年折舊
稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0)? ?10、 10? 、0
84784965
2024 05/18 18:53
老師那最后那塊也就是顯示的金額就是我24年折舊的金額。也就是調(diào)增金額是嗎
廖君老師
2024 05/18 19:01
您好,這是填數(shù),調(diào)增的金額表格里自動(dòng)出來(lái)的
84784965
2024 05/18 19:39
老師還有一個(gè)問題如果說(shuō)2023年是虧損,那么我2024年1季度盈利,這個(gè)是可以直接抵減的嗎
廖君老師
2024 05/18 19:41
您好,可以,前提是1季度申報(bào)時(shí),我們23年年度所得稅匯繳已申報(bào)
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