問題已解決

老師,我的第一個季度增值稅小規(guī)模納稅人,開了50多萬發(fā)票,里面有一些10多萬開成0%稅率,但是我已經(jīng)交了增值稅了,現(xiàn)在增值稅在借方,怎么辦?怎么調(diào)整這個會計分錄?櫻

84784983| 提問時間:2024 05/19 10:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 05/19 10:22
84784983
2024 05/19 10:22
這樣我的增值稅申報表跟我的帳不一致了,
84784983
2024 05/19 10:23
因?yàn)檫@個做帳收入不是要跟申報表一致嗎?我只是稅率選錯,本來是1%稅率,我選了0%
家權(quán)老師
2024 05/19 10:24
你申報的時候就要換算成1%的收入來填報
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