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應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了

84785000| 提問時間:05/20 10:41
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,這個差額是可以存在的
05/20 10:42
84785000
05/20 10:45
怎么做分錄,摘要怎么寫?
venus老師
05/20 10:46
借應交稅費-未交增值稅? 0.01 貸營業(yè)外收入
84785000
05/20 10:47
分錄摘要怎么寫呢?
venus老師
05/20 10:50
就寫增值稅少申報0.01
84785000
05/20 11:04
調(diào)整應交稅費-未交增值稅差額 這樣寫可以嘛
venus老師
05/20 11:31
你好,同學,是可以這樣寫的
84785000
05/20 16:02
這樣做沒問題吧?
venus老師
05/20 16:03
你好,是沒有問題的,同學
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