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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了

84785000| 提問時(shí)間:05/20 10:41
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,這個(gè)差額是可以存在的
05/20 10:42
84785000
05/20 10:45
怎么做分錄,摘要怎么寫?
venus老師
05/20 10:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 0.01 貸營業(yè)外收入
84785000
05/20 10:47
分錄摘要怎么寫呢?
venus老師
05/20 10:50
就寫增值稅少申報(bào)0.01
84785000
05/20 11:04
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅差額 這樣寫可以嘛
venus老師
05/20 11:31
你好,同學(xué),是可以這樣寫的
84785000
05/20 16:02
這樣做沒問題吧?
venus老師
05/20 16:03
你好,是沒有問題的,同學(xué)
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