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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了

84785000| 提問時(shí)間:05/20 10:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
05/20 10:47
84785000
05/20 10:48
摘要怎么寫??
bamboo老師
05/20 10:49
摘要可以寫調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅差額部分
84785000
05/20 16:02
這樣做沒問題吧?
bamboo老師
05/20 16:10
這樣寫分錄沒事的哈
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