問題已解決

老師,我們是超市 個體工商戶 就是我們的聯(lián)營商 就是這個聯(lián)營商 的收入 在超市的 比如說4月份的聯(lián)營商的收入 我們扣完點 之后 然后把剩余的這個錢 就是打給聯(lián)營商 ,那我們4月份 扣完點 給聯(lián)營商的2000塊錢這個要怎么做分錄 賬務處理是怎么處理呢

84785021| 提問時間:05/20 12:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,借:應付賬款--聯(lián)營商 貸:主營業(yè)務收入(扣點及費用) 貸:銀行存款 2000
05/20 12:14
84785021
05/20 12:18
這個主營業(yè)務收入 就是扣點的 這個費用是吧 但是我之前 不知道 之前的會計是咋做的 現(xiàn)在 我這樣子做 不對吧 好像是不要確認收入 直接借應付賬款 貸 銀行存款
廖君老師
05/20 12:28
您好,收到錢全給聯(lián)營商呀,那我們不是白干了
84785021
05/20 12:36
老師 我好像明白了 就是財務經理的意思 是不是說這樣子做 就是這個聯(lián)營商的這個庫存 就不做暫估入庫 就是不做庫存商品入庫了 就是借庫存商品-暫估 貸應付賬款暫估這個就不做了 就是直接是聯(lián)營商賣的貨 收入到了我們賬上后 就是借銀行存款 貸 應付賬款 然后 給聯(lián)營商付錢的時候 就是借應付賬款 貸 主營業(yè)務收入(就是扣點或者費用的)貸 就是銀行存款 您看看這個邏輯順序 對不對呢?我的這個思路 對嗎
廖君老師
05/20 13:09
朋友您好,您的要求太高了,中午也不讓我吃個飯,我33分去點飯您就催我了 我不就是這個分錄么,跟您的一樣一樣的
84785021
05/20 13:24
不好意思老師 以后不催你啦 你看到要及時回復我 謝謝你 我知道了 那問題是現(xiàn)在 是 我不知道 我該不該做暫估入庫庫存商品的這個分錄 我不知道 我現(xiàn)在問您呢
廖君老師
05/20 13:27
謝謝朋友,看以前經理是咋做的,這是最正常的選擇 我現(xiàn)在跟您的想法一樣的 聯(lián)營商的貨到不做暫估 1.超市收到款 借:銀行存款? ? 貸:應付賬款--聯(lián)營商 2.月底除去扣點及費用返給供應商時 借:應付賬款--聯(lián)營商? ?? 貸:主營業(yè)務收入(扣點及費用) 貸:銀行存款??
84785021
05/20 14:07
那暫估庫存商品的那個分錄還做不做了
廖君老師
05/20 14:14
朋友您好,我也這么認為的,您跟經理確認一下
84785021
05/20 14:17
老師,你還是老師呢,你不知道做不做嗎
84785021
05/20 14:18
像你這樣子的說法意思就是可以做也可以不做,沒什么影響,是不是
廖君老師
05/20 14:21
您好,我認為這樣是對的呀,但是如果您經理不這么認為咋辦呢,他是您領導呀 2.不是的,我認為不做,要入庫存商品,?我們確認的收入可大了,聯(lián)營的部分全是我們的收入啦
84785021
05/20 14:41
你這個2是啥意思?我沒有聽懂
廖君老師
05/20 14:43
哦哦,您上面有2個問題,我這是回答第2個問題
84785021
05/20 15:54
老師我問了經理,我們不做聯(lián)營商的暫估入庫的庫存商品的分錄,你的第二個答案我沒看懂
廖君老師
05/20 15:57
您好,經理確認不做庫存暫估,2的問答不用看了哇,我們就不用確認聯(lián)營產品的收入
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