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老師,之前出口退稅抵扣勾選了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要怎么處理

84784995| 提問時間:05/20 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你要做轉(zhuǎn)出。
05/20 14:37
84784995
05/20 14:38
可以詳細說一下么?
宋生老師
05/20 14:43
你好,你是勾選認證,還是勾選退稅?
宋生老師
05/20 14:44
退稅不用了,但是內(nèi)銷繳稅,可以抵扣進項
84784995
05/20 16:37
勾的退稅,賬咋做?
宋生老師
05/20 16:46
登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”,點擊“抵扣勾選”項下的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”。 進入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選頁面,選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”模塊,并根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,進行發(fā)票的勾選。 勾選要進行抵扣的發(fā)票后,點擊“提交”按鈕,并核對勾選認證信息,確認無誤后點擊“確定”。 當(dāng)出現(xiàn)“提交成功”的提示頁面時,表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷勾選認證信息已提交成功。 你退稅勾選的時候沒有做憑證的話,也就不需要另外做憑證去更證。
84784995
05/20 17:01
憑證也做了,做的外銷收入,沒開銷項發(fā)票,是自制的外銷發(fā)票,23年的
宋生老師
05/20 17:02
您好,這個倒是沒事。沒有發(fā)票也可以的
84784995
05/20 17:12
那我23年的確認的外銷收入咋調(diào)?收到進項:借庫存商品 應(yīng)交稅費-出口退稅,貸應(yīng)付賬款 。成本也結(jié)轉(zhuǎn)了!
84784995
05/20 17:13
根據(jù)報關(guān)單,按照匯率確認外銷收入,貸,主營業(yè)務(wù)收入
84784995
05/20 17:13
出口退稅轉(zhuǎn)應(yīng)收款,借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費-出口退稅
宋生老師
05/20 17:17
你好,你可以紅字沖減這個借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費-出口退稅 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。,貸應(yīng)交稅費-出口退稅
84784995
05/20 17:20
外銷收入,主營業(yè)務(wù)這個咋沖
宋生老師
05/20 17:21
你好!這個你要借主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84784995
05/20 17:22
報增值稅報表要改么?
宋生老師
05/20 17:22
您好,是的,這個確實是要改要變成不含稅收入和稅金。
84784995
05/20 17:54
這要去稅務(wù)局改?還是自己賬調(diào)整一下
84784995
05/20 17:55
之前稅務(wù)報表都填的是免稅收入,
宋生老師
05/20 17:57
您好,一般就是在網(wǎng)上修改就可以了。
84784995
05/20 18:01
咋操作的?
宋生老師
05/20 18:02
你好,就是跟進申報表就好了。
宋生老師
05/20 18:02
你好,就是更正申報表就好了。
84784995
05/20 18:56
謝謝老師,他23年的了,還能更正么?
宋生老師
05/20 19:00
你好!可以的,可以更正了
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