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那我們開票是直接開專票26000*(1+13%)=29380。按照上邊算出來的是26000*(1+9%)=28340差額怎么辦呢

84785000| 提問時間:2024 05/21 09:44
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你兩個稅點都不一樣啊,是因為稅率調(diào)整存在的稅差不知道如何處理嗎
2024 05/21 09:52
84785000
2024 05/21 09:52
事情是這樣的麻煩您看看
嬋老師
2024 05/21 10:11
其實你老板是大概估了個稅率,而且也是往大了說的,一般來說企業(yè)增值稅稅負率是不到5%的,雖然名義上你開票對應(yīng)的是13%的稅率,但是你的進項稅金是可以抵扣增項的,所以實際繳納的稅金除收入,稅負率是肯定低于10%的。 至于你說的那我們開票是直接開專票26000*(1+13%)=29380。按照上邊算出來的是26000*(1+9%)=28340差額怎么辦呢 這個差額是不用賬務(wù)處理的,至少不能明面上賬務(wù)處理,因為這涉及到虛開增值稅發(fā)票,是違法的。 你就正常按照你們13%的稅點開具發(fā)票,但是賬面處理會有個應(yīng)收賬款的掛賬,等到以后再沖銷掉
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