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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年我公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當(dāng)時(shí)未給開票,但是做了其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在開票了,賬務(wù)怎么做呢
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23年公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當(dāng)時(shí)未給開票,但是做了其他業(yè)務(wù)收入了
請問但是怎么賬務(wù)處理的?
2024 05/21 10:46
84784970
2024 05/21 10:48
借:其他應(yīng)收款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅)
bamboo老師
2024 05/21 10:49
那現(xiàn)在把發(fā)票附在這個(gè)未開票收入后面就可以了
或者紅沖
借:其他應(yīng)收款? 借方負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸方負(fù)數(shù)
再根據(jù)發(fā)票
借:其他應(yīng)收款??
貸:以前年度損益調(diào)整?
應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅)?
84784970
2024 05/21 11:38
以前年度損益調(diào)整?不能直接沖其他業(yè)務(wù)收入嗎?
bamboo老師
2024 05/21 12:04
請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 金額大概多少
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