問(wèn)題已解決

老師,付員工報(bào)銷款60,實(shí)際多轉(zhuǎn)了100,員工退回100,怎么做會(huì)計(jì)憑證?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 15:21
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好!借:管理費(fèi)用 60其他應(yīng)收款 100貸:銀行存款160 歸還時(shí)候借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)收款款100
05/21 15:22
84784962
05/21 15:24
老師,員工馬上歸還了,不掛其他應(yīng)收款可以嗎??jī)蓚€(gè)一進(jìn)一出的電子回單都放在一起,做一個(gè)憑證可以嗎
甜椒老師
05/21 15:32
同學(xué)您好!這樣也是可以的
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