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老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?麻煩寫一下

84785009| 提問時(shí)間:05/22 15:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
05/22 15:06
家權(quán)老師
05/22 15:12
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
家權(quán)老師
05/22 15:16
后期發(fā)票沒得就不需要做處理
84785009
05/22 15:10
發(fā)票還沒到該怎么處理?
84785009
05/22 15:14
上月已經(jīng)暫估過,我的意思是本月發(fā)票還沒到要不要把上月暫估的庫存商品和成本紅沖了
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