問題已解決

老師你好 我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,分錄要怎么做

84785003| 提問時(shí)間:05/23 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
05/23 15:19
84785003
05/23 15:21
意思就是管理費(fèi)用對(duì)沖掉是嗎
郭老師
05/23 15:22
對(duì)的是的,是這么做的。
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