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老師好,我們公司租的個人的別墅辦公,所有的稅費由我們公司承擔(dān),有開增值稅發(fā)票,交了房東的個稅和房產(chǎn)稅,可以按租金額度稅前扣除嗎,還需要什么證明嗎

84785012| 提問時間:05/24 19:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,不可以扣除代繳稅費
05/24 19:17
84785012
05/24 19:25
您好,我給稅務(wù)打電話的時候說有完稅證明就行呢
84785012
05/24 19:25
而且稅費是公司承擔(dān)也用于經(jīng)營活動的
84785012
05/24 19:45
老師好,要是這個房東的個稅和房產(chǎn)稅不能稅前扣除,但是公司2022年匯算清繳的時候已經(jīng)申報了,還能在2024年直接在記賬憑證上轉(zhuǎn)出來嗎,如果可以怎么轉(zhuǎn)呢? 涉及金額大概1萬
84785012
05/24 20:10
或者我們改在2023年的納稅調(diào)增上可以嗎
小林老師
05/24 20:11
你應(yīng)當(dāng)更正納稅申報表
小林老師
05/24 20:11
這個納稅義務(wù)是出租方,除非你提高租賃金額,只能扣除租賃費
84785012
05/24 20:17
老師好,我們這個月剛改了2022年的納稅申報表,再改的話就要拿著文件去稅局改,可以直接更正在2023年里面嗎,現(xiàn)在也是2023年匯算清繳的申報時間,比較好改
小林老師
05/24 21:25
你好,嚴(yán)格來說不可以的,除非你以前做了納稅調(diào)增
84785012
05/24 21:27
是的 我們這個月剛把2022年的捐贈款改了一次納稅調(diào)增,2022年匯算在網(wǎng)上應(yīng)該變更不了了,所以才考慮在年報期結(jié)束前把個稅房產(chǎn)稅調(diào)增在2023年里面,目前應(yīng)該只能先這么調(diào)了
小林老師
05/24 21:28
你好,你22年可彌補(bǔ)虧損多少?
小林老師
05/24 21:29
你22年調(diào)整是否補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
84785012
05/24 21:35
老師,2022年公司補(bǔ)虧損了15萬,不需要補(bǔ)交,還有虧損沒補(bǔ)完
小林老師
05/24 21:44
你好,如果上述,稅費納稅調(diào)增不影響納稅,那就可以23年處理
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