問題已解決

上個(gè)月有留抵稅,這個(gè)月報(bào)稅想減上月留抵稅,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)沖減了,還是需要填表

84784995| 提問時(shí)間:05/24 20:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 這個(gè)是自動(dòng)沖減了
05/24 20:42
84784995
05/24 20:50
留抵稅在哪欄
劉艷紅老師
05/24 20:53
1.增值稅納稅申報(bào)表中留抵稅額有兩個(gè)數(shù)據(jù),一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額, 本表第13項(xiàng)上期留抵稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的期末留抵稅額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅明細(xì)科目借方月初余額一致. 2.本表第20項(xiàng)期末留抵稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人在本期銷項(xiàng)稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.該數(shù)據(jù)應(yīng)與應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅明細(xì)科目借方月末余額一致.
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~