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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期收到款項(xiàng),做的是借,銀行存款貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在退款了,怎么做分錄
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借其他應(yīng)收款,應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2024 05/28 09:26
84784959
2024 05/28 09:28
那么數(shù)據(jù)是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我也是這樣做的,但是看其他收入本年累計(jì)沒有變化
冉老師
2024 05/28 09:29
借其他應(yīng)收款,應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
數(shù)據(jù)是正數(shù)的
84784959
2024 05/28 09:33
但是其他應(yīng)收款本年累計(jì)也是加上這個(gè)退回去的數(shù)據(jù)的,沒有減少
冉老師
2024 05/28 09:34
其他應(yīng)收款發(fā)生,減去這個(gè)沖回,余額應(yīng)該是零的
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