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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工預(yù)支款3000元,報(bào)銷時(shí)費(fèi)用為3800元, 核銷時(shí)做賬: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3800 貸:其他應(yīng)收款-名字3800 余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報(bào)銷時(shí),要怎么做賬?。?/p>
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速問速答首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
05/29 13:12
84784955
05/29 13:13
不可以讓員工拿發(fā)票補(bǔ)缺這800元呀?
一單結(jié)一單,對(duì)嗎?
東老師
05/29 13:14
這個(gè)是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對(duì)。
84784955
05/29 13:15
欠錢歸還員工的分錄是:
借:其他應(yīng)收款-名字 800元
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 800
這樣做把錢還給員工,結(jié)算這單,這樣操作 對(duì)嗎?
東老師
05/29 13:16
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么操作的。
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