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老師 增值稅申報(bào)表三 (服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))那個(gè)表什么時(shí)候填寫(xiě) 我們是一般納稅人

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:05/31 15:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)是差額征收才填報(bào),比如異地預(yù)交了增值稅,就填
05/31 15:57
84785024
05/31 15:59
異地交了 我們就不再交稅了對(duì)嗎 就是免稅銷(xiāo)售額了 是這個(gè)意思嗎
家權(quán)老師
05/31 16:01
意思是異地交了,在本地就可以抵減,所以要填報(bào)抵減的服務(wù)金額
84785024
05/31 16:10
還是沒(méi)明白 怎么就抵減了呢 比如說(shuō):本地開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票 稅額13萬(wàn) 異地交了3萬(wàn)的稅
84785024
05/31 16:11
那這樣的話 本地我應(yīng)該交多少稅呢
家權(quán)老師
05/31 16:11
本地就按10-3=7萬(wàn)交稅的
84785024
05/31 16:12
哪來(lái)的10萬(wàn)
家權(quán)老師
05/31 16:16
看花眼了就是按13-3=10萬(wàn)交稅的
84785024
05/31 16:18
額 那還要填表三嗎請(qǐng)問(wèn)
家權(quán)老師
05/31 16:19
就是要填那個(gè)里邊的哈
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