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老師:你好!這個(gè)月開發(fā)票,下個(gè)月發(fā)貨,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?暫估成本嗎?分錄怎么做?

84785011| 提問時(shí)間:06/02 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,下個(gè)月發(fā)貨,應(yīng)當(dāng)下個(gè)月開具發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
06/02 15:16
84785011
06/02 15:18
先開票收款的,銷售商談好的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
06/02 15:19
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785011
06/02 15:20
就是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,等下面成本確認(rèn)了再調(diào)整,可以嗎?
84785011
06/02 15:21
下月實(shí)際發(fā)出貨物后成本確認(rèn)了再調(diào)整成本,可以嗎?
鄒老師
06/02 15:21
你好,根據(jù)你描述的情況,只能是這樣了? 正規(guī)操作,應(yīng)當(dāng)是發(fā)貨了才確認(rèn)收入開具發(fā)票,而不是提前把發(fā)票就開具了的
84785011
06/02 15:22
好的,謝謝老師!
鄒老師
06/02 15:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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