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賬上有應(yīng)付職工薪酬10000,我怎么處理掉,這是虛做的

84784989| 提問時間:06/03 12:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 之前分錄做負數(shù)分錄
06/03 12:43
84784989
06/03 12:44
要是不做度數(shù)呢
小菲老師
06/03 12:44
同學,你好 那就做反分錄
84784989
06/03 12:44
不做負數(shù)呢,怎么處理為好
小菲老師
06/03 12:45
同學,你好 那就做反分錄
84784989
06/03 12:45
我就是想沖,哪個科目和它對應(yīng)為好
小菲老師
06/03 12:46
同學,你好 你之前入哪個科目,現(xiàn)在就要沖哪個科目
84784989
06/03 12:54
我不想這么做,我想借:應(yīng)付職工薪酬,貸 什么科目
84784989
06/03 12:54
我想這么做
小菲老師
06/03 12:54
同學,你好 那就用以前年度損益調(diào)整
84784989
06/03 13:09
老師 我們是小企業(yè)會計準則,用哪個科目
小菲老師
06/03 13:11
同學,你好 利潤分配——未分配利潤
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