問題已解決

以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000,當(dāng)月的銷項(xiàng)錄入為:貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額2000,當(dāng)月新的進(jìn)項(xiàng)錄入為:借:應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500,現(xiàn)在要抵扣不是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500、 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額1500嗎?為什么明細(xì)那里應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000,并沒有相互抵消?

84784989| 提問時(shí)間:06/03 15:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄才可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
06/03 15:37
84784989
06/03 15:49
是這樣嗎?那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目有什么意義?平時(shí)直接錄進(jìn)項(xiàng)稅額不就可以少做一個(gè)分錄嗎?
樸老師
06/03 15:52
一般沒勾選的是待勾選 勾選之后直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784989
06/03 15:57
這樣錄也能平,少錄了一個(gè)分錄,這個(gè)操作對(duì)不對(duì)?我們是新收入準(zhǔn)則做賬,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額究竟要不要錄?
樸老師
06/03 15:59
不對(duì) 待抵扣要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84784989
06/03 16:07
學(xué)堂上的老師教我們有認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)錄:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,要抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)要再轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,要錄三個(gè)分錄,是這樣嗎?
樸老師
06/03 16:08
對(duì)的 是這樣做分錄的
84784989
06/03 16:08
那我們平時(shí)不錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,直接錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎?
樸老師
06/03 16:09
同學(xué)你好 勾選了的可以直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~