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問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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速問速答你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018 01/25 15:01
84784993
2018 01/25 15:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000。
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000。
稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)820.
繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅2180;貸:銀行存款2180.
這樣做完后:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的貸方還剩820
鄒老師
2018 01/25 15:22
你需要做一個(gè)這個(gè)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820
84784993
2018 01/25 15:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 01/25 16:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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