問題已解決

轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!

84784993| 提問時(shí)間:2018 01/25 14:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018 01/25 15:01
84784993
2018 01/25 15:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)820. 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅2180;貸:銀行存款2180. 這樣做完后:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的貸方還剩820
鄒老師
2018 01/25 15:22
你需要做一個(gè)這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820
84784993
2018 01/25 15:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 01/25 16:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~