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老師好,小規(guī)模納稅人。未超過30萬。免征稅的分錄應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2024 06/03 21:11
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老師好,小規(guī)模納稅人。未超過30萬。免征稅的分錄應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?
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