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老師你好!想問一下出口未報(bào)關(guān)轉(zhuǎn)內(nèi)銷售,申報(bào)表上填寫的無票收入,例如出口是30美元,按7匯率折算無票收入為210元,申報(bào)表上自動(dòng)出來無票收入210元,銷項(xiàng)稅為27.3,這個(gè)分錄怎么寫

84785009| 提問時(shí)間:06/04 10:33
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué), 借:應(yīng)收賬款237.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入210 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)27.3
06/04 10:35
84785009
06/04 10:40
稅額也是在應(yīng)收賬款嗎,對賬單上面只顯示了30美元,折和為 人民幣就只有210元,多出來的27.3稅額也算在客戶頭上嗎
小敏敏老師
06/04 10:52
是的,內(nèi)銷的話稅額也是由客戶承擔(dān)的。
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