問題已解決

老師您好,麻煩問下,我5月勾選的退稅進(jìn)項(xiàng)并已認(rèn)證,內(nèi)銷也對(duì)應(yīng)勾選并認(rèn)證,那么我當(dāng)前六月申報(bào)增值稅的時(shí)候也需要申報(bào)已勾選退稅的發(fā)票嗎,怎如果要,請(qǐng)問怎么申報(bào)呢,謝謝

84784957| 提問時(shí)間:06/04 13:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.需要申報(bào),即使當(dāng)期有勾選認(rèn)證出口退稅發(fā)票的,在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》中仍需進(jìn)行填報(bào)。因此,即使您的發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,但在增值稅申報(bào)時(shí)仍需要進(jìn)行申報(bào)。 2.準(zhǔn)備申報(bào)材料:您需要準(zhǔn)備好包括《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》在內(nèi)的相關(guān)申報(bào)材料。請(qǐng)確保您的申報(bào)表填寫準(zhǔn)確,并包含了所有需要申報(bào)的發(fā)票信息。區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票:在填寫申報(bào)表時(shí),請(qǐng)注意區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票。對(duì)于退稅發(fā)票,您需要在相應(yīng)的欄目中填寫相關(guān)信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發(fā)票信息:對(duì)于已勾選退稅的發(fā)票,您需要在申報(bào)表中填寫其相關(guān)信息。請(qǐng)注意,由于退稅發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,因此在填寫稅額等關(guān)鍵信息時(shí),請(qǐng)確保與退稅認(rèn)證時(shí)的數(shù)據(jù)一致。提交申報(bào)材料:完成申報(bào)表的填寫后,您需要將申報(bào)材料提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。您可以選擇直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)提交材料,或者通過郵寄、數(shù)據(jù)電文等方式提交。
06/04 13:37
84784957
06/04 13:47
現(xiàn)在是是這么個(gè)情況,這個(gè)截圖數(shù)據(jù)就只體現(xiàn)了我內(nèi)銷的數(shù)據(jù),那勾選了出口退稅的在哪里填呢,我點(diǎn)擊進(jìn)去就是這樣的
84784957
06/04 13:48
還有就是我并沒有開具出口普通發(fā)票,客戶要的形式發(fā)票
樸老師
06/04 13:51
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84784957
06/04 13:53
我目前在電子系統(tǒng)里面找不到您說要填報(bào)的地方呢
樸老師
06/04 13:54
那你可以問問你們當(dāng)?shù)?2366哦
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