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計(jì)提和繳納增值稅及附加稅會計(jì)分錄怎么做

84785019| 提問時間:06/04 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好, 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款 2、借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等 貸,銀行存款。
06/04 15:08
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