問題已解決
計提的增值稅減免的時候怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答小規(guī)模減免是嗎?不用計提的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2019 04/18 14:24
84785013
2019 04/18 14:30
有一種就是本來是上個季度沖減了一筆收入,但是申報的時候這筆收入不能在當月沖減,所以那筆收入的稅當時也減了,相當于少計提了增值稅,那這個季度繳納增值稅的時候怎么做分錄啊
答疑郭老師
2019 04/18 14:31
開了負數(shù)發(fā)票還是怎么了,為啥不能在當月沖減
84785013
2019 04/18 14:33
沒有開票,是無票收入,稅務(wù)局的系統(tǒng)里不認,我們一直都是開票的收入,但是上個月會計把一筆銀行的退款誤做成收入了
答疑郭老師
2019 04/18 15:04
你賬上做了收入刪除就可以
上個月退款收入這月紅沖,借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
84785013
2019 04/18 15:09
收入沖紅了,比方說本來這個月開票的收入應(yīng)該交2000的稅,結(jié)果會計是一開始都放在收入里,月末做個結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證,就是說她這個憑證里稅金少做了,實際交的稅比憑證里做的多,多交的這么部分應(yīng)該怎么做分錄
答疑郭老師
2019 04/18 15:48
紅沖收入的同時稅金也紅沖,比如收入100,交稅10
會計做了120、交稅12
你這月紅沖收入20,稅額也跟著減少2
84785013
2019 04/18 15:53
可能我沒說清楚,就是說收入和稅金已經(jīng)紅沖了,但是稅務(wù)局不讓上個季度無票收入的稅金來抵這個季度開票收入的稅金,所以稅金多交了當時紅沖的那部分,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅金就多了一筆繳納的數(shù),資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅金是個負數(shù)
答疑郭老師
2019 04/18 15:56
那你紅沖無票收入的稅金不給退不抵扣怎么處理?
84785013
2019 04/18 15:59
我們是小規(guī)模納稅人不能抵扣,這個季度交稅的時候就按實際開票金額交的稅,紅沖的那部分稅是上個季度的事情了,稅務(wù)局說不能抵減
答疑郭老師
2019 04/18 16:01
無票收入這部分你們交了稅嗎?
84785013
2019 04/18 16:02
沒有
答疑郭老師
2019 04/18 16:04
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)
閱讀 5745