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老師5月份沒有銷項(xiàng)但是有一張進(jìn)項(xiàng)345.13分錄應(yīng)該怎么寫啊

84785040| 提問時(shí)間:2024 06/05 10:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你的意思是怎么結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
2024 06/05 10:08
84785040
2024 06/05 10:09
對這張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了
東老師
2024 06/05 10:09
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785040
2024 06/05 10:12
然需要做到留抵稅額那邊去嗎
東老師
2024 06/05 10:13
對,就直接這么做賬就可以了。
84785040
2024 06/05 10:15
這樣做完稅額就在未交增值稅那邊了,我想把它做到留抵稅額那邊去,是不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅留抵稅額貸應(yīng)交增值稅 -未交增值稅啊
東老師
2024 06/05 10:16
對,你要想轉(zhuǎn)的話就再做這一筆就行。
84785040
2024 06/05 10:16
或者不做下次產(chǎn)生銷項(xiàng)稅也可以直接貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
東老師
2024 06/05 10:16
對,你這么做也可以的,兩種方式都可以。
84785040
2024 06/05 10:18
好的老師明白了!
東老師
2024 06/05 10:18
嗯,幫忙給個(gè)五星好評
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