問題已解決
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅金,那加計(jì)抵減的增值稅部分怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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速問速答加計(jì)抵減的增值稅部分計(jì)入營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
06/05 11:29
84785025
06/05 11:37
具體借方貸方怎么列呀
家權(quán)老師
06/05 11:42
申報(bào)增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
? ? ?營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
84785025
06/05 11:45
嗯,那這個(gè)加計(jì)抵減的增值稅說要計(jì)提,那計(jì)提的分錄怎么做呀
家權(quán)老師
06/05 11:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減
貸:?營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減
? ? ?銀行存款
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