問題已解決
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,還是同一問題,到底需不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會計分錄嗎?還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面
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速問速答借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款,
5月份借其貸應(yīng)付款
貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
06/06 11:43
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