問題已解決

老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,還是同一問題,到底需不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會計分錄嗎?還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面

84785034| 提問時間:06/06 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
06/06 11:43
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