問題已解決

我們采購了子公司的貨物,子公司已經(jīng)確認(rèn)收入了,但貨物不合格退回去,這是在21年發(fā)生的,但子公司收到退貨是22年,這種情況子公司該怎么做賬呢?子公司應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)這筆退貨?

84785027| 提問時(shí)間:06/07 18:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,金額不大22年確認(rèn)退貨,不用更正申報(bào)21年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表了,因?yàn)橥素浭钦5臉I(yè)務(wù) 子公司開紅票,做原銷售分錄的紅字分錄呀
06/07 18:26
84785027
06/07 18:33
那請(qǐng)問可不可以在21年底做這樣一筆分錄: 借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 第二筆分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:發(fā)出商品(負(fù)數(shù)) 然后在22年的時(shí)候收到退貨之后做一筆分錄: 借:發(fā)出商品(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)) 這樣子做賬是合理的嗎?
廖君老師
06/07 18:35
您好,太合理了,這個(gè)分錄您要更正申報(bào)21年年報(bào),和匯繳申報(bào)表
84785027
06/07 18:35
然后還想請(qǐng)問一下是只有開出紅字發(fā)票的時(shí)候才能沖減收入嗎? ?
廖君老師
06/07 18:41
您好,不是的,只是我們會(huì)有增值稅和所得稅收入的差異,稅務(wù)會(huì)比對(duì)到,我們能有說明就可以
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