問題已解決

A公司本來開票給B公司,結(jié)果開給我們公司了,最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個月做增值稅申報(bào)我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表時,是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄填?

84784989| 提問時間:2024 06/07 20:02
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,))(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"
2024 06/07 20:04
84784989
2024 06/07 20:10
這個月申報(bào)在20欄填上這筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
王曉曉老師
2024 06/07 20:21
是的,就是這樣的了呢
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