問題已解決

老師好,就是我們?nèi)霂靻问呛脦讉€合同的物料打到一張入庫單,但是有時候這個入庫單上的對應(yīng)發(fā)票我不是當(dāng)月一起收到的,這個我附原始憑證的時候怎么弄啊

84784996| 提問時間:06/11 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
入庫單之前已經(jīng)做了嗎?如果是的話,那你就用這個發(fā)票來做就行。沒有其他的原始憑證了。紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。
06/11 11:24
84784996
06/11 11:30
入庫單可不可以先不做,跟發(fā)票一起做
郭老師
06/11 11:31
可以的,可以這么做的。
84784996
06/11 11:41
但是一個入庫單上面好幾個合同的金額,開票又不是一個月開的,我這個入庫單付到哪個月呢
郭老師
06/11 11:42
入庫單最好分開,和你的發(fā)票一樣。發(fā)票上面開了哪些?入庫單上面寫哪些?
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