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我公司代墊建筑公司的電費,發(fā)票是開我公司抬頭,這種情況怎么處理呢?

84785000| 提問時間:2018 04/27 11:48
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燕燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級經(jīng)濟(jì)師、初級會計師、初級審計師,中級會計師
你們代墊的電費,以后是可以收回來的,不是你們公司的費用,那這張電費發(fā)票的進(jìn)項稅金你們不能抵扣,分錄是:借:其他應(yīng)收款——某建筑公司,貸:銀行存款
2018 04/27 12:01
84785000
2018 04/27 12:39
那我公司收回代墊的電費時,要開收據(jù)給對方嗎
84785000
2018 04/27 12:41
對方拿我方開的收據(jù)怎么做賬哦,他們又沒有發(fā)票
燕燕老師
2018 04/27 13:52
收回代墊款項時可以開具收據(jù),對方可以入賬,但是因為發(fā)票抬頭不是他們單位的,不能作進(jìn)項稅額抵扣,計入的費用不能稅前扣除
84785000
2018 04/27 14:41
那么發(fā)票要給對方嗎?
燕燕老師
2018 04/28 14:15
可以給復(fù)印件他們,他們要原件也沒有用
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