問題已解決

老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票,銷項稅5月申報時已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應該咋填呢?

84785024| 提問時間:06/12 10:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,五月份就直接零申報就可以。
06/12 10:08
84785024
06/12 10:10
老師,跟您確認一下,這個月銷售額一正一負抵消后就是0,確實沒有其他業(yè)務了,然后就零申報就行了,是吧?
東老師
06/12 10:12
對,如果沒開其他發(fā)票就是零申報就行了。
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