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老師,如果之前增值稅申報的時候已經(jīng)填了無票收入,后期又開票了,這個怎么處理?

84784985| 提問時間:06/13 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!正常計入收入,然后無票收入填負數(shù)申報。
06/13 14:00
84784985
06/13 14:03
那要跟稅務局報備嗎?
宋生老師
06/13 14:05
你好一般是不需要的。
84784985
06/13 14:29
公司員工產(chǎn)生的差旅費,公司想以公里數(shù)為基準、按每公里固定金額,這種是算報銷呢,還是算補貼呢?應該怎么做更合理呢
宋生老師
06/13 14:31
你好,這個算補貼了
84784985
06/13 14:37
補貼的話就是要納入工資薪金一起申報個稅了是嗎?而且納入工資薪金的話,如果公司與員工之間有勞務糾紛了,補貼也會納入到工資一起算的對嗎?
宋生老師
06/13 14:40
你好是的,只要計入工資交個稅。
宋生老師
06/13 14:40
你好是的,需要計入工資交個稅。
84784985
06/13 15:00
糾紛的問題呢?
宋生老師
06/13 15:02
如果公司與員工之間有勞務糾紛了,補貼也會納入到工資一起算的對嗎? 是的,是會一起算
84784985
06/13 15:04
這個的話對公司來說也是一個風險點。那我可以跟員工簽私車公用的合同,付員工每月固定租金這樣的方式呢?這個涉及個稅嗎?
宋生老師
06/13 15:07
你好這個是會有個稅的。
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